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索 引 号: yh0010000/2021-000005 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2019-04-19
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共青团岳池县委2019年预算公开

 

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

共青团岳池县委是党领导下的人民团体。2019年团县委工作重点:

(1)加强团委组织建设,夯实青少年工作基础。

2)以“五四”重大活动为平台,唱好青少年重头戏。

3)深入开展主体活动,引领全县青少年为经济发展做贡献。

4)强化关爱帮扶,切实关爱留守儿童。

5)依法维权,营造有利于青少年发展的社会环境。

二、部门概况

池团县委是一级预算单位,下设办公室。

三、收支预算总体情况

2019年岳池团县委收入预算总额为78.22万元,其中:当年财政拨款收入78.22万元。相应安排支出预算78.22万元。其中:人员支出63.48万元,日常公用支出11.74万元,项目支出3万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

部门预算安排财政拨款支出主要用于保障岳池团县委机构正常运转、完成日常工作任务。其中:

基本支出,是用于保障岳池团县委正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

项目支出,是用于保障团县委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

2019年团县委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:一般公共服务支出58.83万元,主要用于财政事务中的行政运行、其他财政事务支出等方面支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019“三公”经费财政拨款预算数0.64万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.64万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)公务接待费较2018年预算减少13.5%,主要原因是人员减少2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三)公务用车运行维护费无预算,原因是公务用车改革,团县委公车取消。

六、2019年政府性基金预算支出情况的说明

团县委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、2019年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,团县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入;

支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。团县委2019年收支总预算156.44万元。

八、2019年收入预算情况说明

团县委2019年收入预算78.22万元,其中:一般公共预算拨款收入78.2万元,占100%

九、2019年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计78.22万元,其中:基本支出预算75.22万元,占96.16%;部门项目支出预算3万元,占3.84%

十、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购:今年政府采购未纳入预算

(二)国有资产占有使用情况

由于公务用车改革,2019年团县委公有车辆0辆。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务:指政府提供一般公共服务的支出。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费和其他费用。

附件:1.部门预算收支总表

      2.财政拨款收支预算总表

      3.一般公共预算支出预算表

      4.政府性基金支出预算表

      5.国有资本经营预算支出预算表

附件:县团委2019预算数据


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