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索 引 号: ycxrmzf00/2021-000001 主题分类: 城乡建设、环境保护; 发布日期: 2021-03-08
来源: 中共岳池县委组织部 浏览量: 分享到:

2021年中共岳池县委组织部预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1)负责全县党的组织体系、组织制度建设,指导基层组织抓好党的政治建设等工作。负责基层党组织建设规划指导和党员队伍宏观管理、教育培训工作。
    2)负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责县委管理的领导班子和领导干部的考察考核、日常管理,提出调整配备建议,审核办理任免、工资、退休、兼职、待遇等有关事项。负责全县优秀年轻干部队伍建设工作。
    3)负责管理全县公务员工作。牵头组织实施公务员管理政策法律法规,并拟定相关政策文件。承担公务员录用、调配、考核、奖惩、培训、监督、工资福利等工作,指导公务员绩效管理工作。
    4)负责全县人才工作的宏观指导、组织协调和督促检查,牵头推进人才发展体制机制改革和政策创新,牵头推进人才对外开放、党委联系服务专家人才工作,统筹实施重大人才工程和人才表彰(扬)奖励。
    5)负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查,负责县重点培训项目的策划、实施和管理,指导全县干部教育培训基地建设管理、师资队伍建设等工作。
    6)负责全县组织系统干部监督工作的宏观指导和综合协调,制定和落实干部监督工作制度,组织开展对选人用人工作情况的监督检查,受理和办理有关问题举报。
    7)负责全县老干部工作的宏观指导和综合协调,指导全县离休干部和县处级以上退休干部安置、管理、重大节日慰问、服务保障工作,负责老干部思想政治工作,检查、督促老干部政治、生活待遇落实等工作。
    8)统一管理县委机构编制委员会办公室。
    9)承担县委党建领导小组、县人才工作领导小组的日常工作。
    10)完成县委交办的其他任务。

(二)重点工作
  2021是“十四五”规划的开局之年,岳池组织工作将始终坚持为大局服务,向中心聚力,重点是做好“一十百千万”。一是落实“一条主线”。认真落实新时代党的组织路线,谋思路、出实招、建机制,推动岳池组织工作服务中心大局更加科学、精准、有效。二是开展“十域治理”。开展十大领域基层治理示范创建,因势利导、因情施策、以点带面推进城乡基层治理。三是筹备“百年大庆”。以建党100周年系列庆祝活动为统筹,推动基层党建全面提升四是组织“千人换届”。统筹谋划县乡村三级换届,扎实做好领导班子综合分析研判,及时发现掌握一批优秀后备干部,防止急找现用,平稳有序完成换届工作。五是用好“万名人才”。变人口大县为人口红利,深挖13.2万人才富矿,打造人才全链条品牌,着力创建“近悦远来”人才生态圈,形成以业聚才、以才兴业的生动局面。

二、部门预算单位构成 

中共岳池县委组织部是县级一级预算单位,下设14个股室。 主要包括:办公室研究室组织一股组织二股组织三股干部一股干部二股干部三股干部监督股干部档案管理股公务员一股公务员二股人才工作股老干部工作股。

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。组织部2021年收支总预算884.46万元,2020年收支预算总数增加159.66万元,主要原因是人员经费增加
  (一)收入预算情况
  组织部2021年收入预算884.46万元,其中:一般公共预算拨款收入854.5万元,占96.6%;上年结转29.96万元,3.4%
  (二)支出预算情况
  组织部2021年支出预算884.46万元,其中:基本支出610.59万元,占69%;项目支出273.87万元,占31%
  四、财政拨款收支预算情况说明
  组织部2021年财政拨款收支总预算884.46万元,2020年财政拨款收支总预算增加159.66万元,主要原因是人员经费增加
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入884.46万元;支出包括:一般公共服务支出741.24万元、社会保障和就业支出82.96万元、卫生健康支出17.37万元、住房保障支出42.89万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  组织部2021年一般公共预算当年拨款884.46万元,比2020年预算数增加159.66万元,主要原因是人员经费增加
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出741.24万元,83.8%;社会保障和就业支出82.96万元,占9.4%;卫生健康支出17.37万元,占2%;住房保障支出42.89万元,占4.8%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2021年预算数为770.68万元,主要用于:部机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
  2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为35.71万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为17.85万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为11.82万元,主要用于:部机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1.57万元,主要用于:部门事业单位基本医疗保险缴费支出。
  6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.94万元,主要用于:部机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。
   7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为42.89万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
   六、一般公共预算基本支出情况说明
  组织部2021年一般公共预算基本支出610.59万元,其中人员经费538.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。公用经费72.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  组织部2021年“三公”经费财政拨款预算数7.89万元,其中:公务接待费2.89万元,公务用车购置及运行维护费5万元。
  (一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2021年县级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在县财政。执行中,组织部根据2021年因公临时出国(境)任务,按程序报批后下达预算。组织部将及时公开因公出国(境)经费预算。
  (二)公务接待费。2021年公务接待费2.89万元,比2020年预算减少0.1万元,减少3%计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
  (三)公务用车购置及运行维护费5万元,与2020年预算一致,因为老干部保障用车2辆,没有增减,所以预算也没有变化。
  八、政府性基金预算支出情况说明
  组织部2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
   组织部2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
  十、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
  2021年,组织部的机关运行经费财政拨款预算为72.02万元,比2020年预算减少5.55万元,下降7.2%,主要原因是严格执行预算法和各类相关制度。
   (二)政府采购情况

政府采购:今年政府采购未纳入预算

(三)国有资产占有使用情况
   由于机构改革,2021年县委组织部的老干部局公有车辆2,未过户到机关事务管理局的公务用车1辆。
  (四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年组织部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  (三)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (四)一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):指机关及参公管理事业单位开展的项目支出。
  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。
  (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (七)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  (八)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (九)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (十)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
  (十一)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (十二)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十三)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表
     表6.2021年部门预算项目绩效目标

附件:县委组织部2021年度预算公开表

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