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索 引 号: ycxrmzf00/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2021-03-08
来源: 岳池县人民检察院 浏览量: 分享到:

2021年岳池县人民检察院预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

对县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受其监督,接受上级人民检察院的领导并对其负责;对于危害国家安全以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于公安机关、国家安全机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或者不起诉,并对侦查活动是否合法实行监督;对刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督;对人民法院的民事审判和行政诉讼活动实行法律监督;开展职务犯罪的预防工作,对社区矫正活动是否合法实施监督;负责其他应由本院承办的事项。

(二)岳池县人民检察院2021年重点工作

1尽职尽责,在服务发展大局上再谱新篇

把维护社会大局稳定作为重要政治任务,全力推进建设更高水平的平安岳池。继续深化与成渝两地检察机关的跨区域合作,凝心聚力服务成渝地区双城经济圈建设。坚决惩治扶贫和乡村振兴领域腐败犯罪,会同有关部门建立涉案财物快速返还机制。依法严惩拉票贿选、破坏选举秩序等违法行为,保障村(社区)“两委”换届工作平稳推进。积极参与社会治理,下沉检力,深入开展“法律七进”,提升普法教育成效,推动县域社会治理纵深发展。

2、见行见效,在维护民生民利上再添举措

始终坚持以人民为中心,深入开展服务企业、服务群众、服务基层活动。从严惩治环境资源、食药安全等领域犯罪,切实当好人民群众美好生活的法律守护者。拓展司法为民渠道,严格落实“群众来信件件有回复”制度,深入开展特殊群体司法保护和救助工作。紧扣“公益”核心,探索办理“等”外领域案件。深入推进重大行政争议实质性化解,做好民法典的宣传和贯彻,让人民群众充分感受法治温情。

3提升提质,在精准监督履职上再有突破

坚持监督与配合并重,积极推进提前介入引导侦查、“另案处理”等工作机制创新,提升办案质效;不断深化适用认罪认罚从宽制度和速裁程序,节约司法资源;健全辩护人、诉讼代理人依法行使诉讼权利沟通协调机制,规范司法办案。进一步加强对虚假诉讼、生效民事裁判和执行活动的法律监督,补齐民事检察工作短板。以推动“回头看”常态化为重点,做好公益诉讼检察。紧盯“案-件比”质量评价指标,把优势工作做强、创新工作做精、品牌工作擦亮。

4立行立改在打造过硬队伍上再下苦功

以党建统领各项检察工作,坚持“书记抓、抓书记”,深化“党支部+业务部”党建工作模式,使党建队建相互促进、相得益彰。坚持严字当头、一严到底,坚决破除形式主义、官僚主义,持续整治“四风”和司法不规范等突出问题。自觉接受监督,主动邀请人大代表、政协委员、人民监督员视察检察工作、参与检察活动、监督司法行为。加强对检察权运行的监督制约,确保“放权不放任,用权受监督”;深入推进“三个规定”“一个办法”落实,严防过问、干预、插手案件。扎实开展政法队伍教育整顿活动,进一步加强纪律作风建设,全力打造忠诚干净担当的检察铁军。队,使监督能力在新一年有新的更大的提升。

二、部门预算单位构成情况

我院独立编制机构数1个,独立核算机构数1个。现有办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部、政治部(司法警察大队)共八个内设机构。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,岳池县人民检察院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。岳池县人民检察院2021年收支总预算1524.23万元,比2020年收支预算总数1340.89万元增加了183.34万元,主要原因一是退休人员绩效生活补助纳入了年初预算;二是人员工资津贴调资增加。

(一)收入预算情况

岳池县人民检察院2021年收入预算1524.23万元,一般公共预算拨款收入1524.23万元,占100%。

(二)支出预算情况

岳池县人民检察院2021年支出预算1524.23万元,其中:基本支出1514.51万元,占99.36%;项目支出9.72万元,占0.64%。

四、财政拨款收支预算情况说明

岳池县人民检察院2021年收支总预算1524.23万元,比2020年收支预算总数1340.89万元增加了183.34万元,主要原因是一是退休人员绩效生活补助纳入了年初预算;二是人员工资津贴调资增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1524.23万元,支出包括:公共安全支出1191.69万元、社会保障和就业支出190.54万元、医疗卫生与计划生育支出44.42万元、住房保障支出97.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

岳池县人民检察院2021年收支总预算1524.23万元,比2020年收支预算总数1340.89万元增加了183.34万元,主要原因一是退休人员绩效生活补助纳入了年初预算;二是人员工资津贴调资增加。(二)一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1191.69万元,占78.18%;社会保障和就业支出190.54万元,占12.5%;医疗卫生与计划生育支出44.42万元,占2.91%;住房保障支出97.58万元,占6.41%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全(类)检察(款)行政运行(项)2021年预算数为1239.42万元,主要用于:检察院单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障检察机关正常运转。

2.公共安全(类)检察(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为9.72万元,主要用于:侦查监督追逃办案支出和人民监督员办案支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为57.4万元,主要用于:退休人员绩效生活补助支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为88.76万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为44.38万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为33.28万元,主要用于:检察院机关干警基本医疗保险缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为11.09万元,主要用于:检察院机关单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为97.58万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干警缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

岳池县人民检察院2021年一般公共预算基本支出1524.23万元,其中:人员经费1088.3万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费339.24万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

对个人和家庭补助支出96.69万元,主要包括退休人员绩效生活补助及遗属生活补助等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

岳池县人民检察院2021年“三公”经费财政拨款预算数33万元,其中:公务接待费4万元,公务用车运行维护费29万元。

(一)因公出国(境)经费年初部门无预算。

(二)公务接待费4万元比2020年预算6万元减少2万元,主要是执行“八项”规定,厉行节约,减少“三公”经费支出的结果。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费29万元比2020年43.8万元减少了14.8万元,主要是厉行节约,减少“三公”经费支出的结果。

单位现有公务用车8辆,其中:轿车6辆、越野车1辆、其他乘用车1辆。

2021年未安排一般公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费29万元,用于一公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障检察院办案、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

岳池县人民检察院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

岳池县人民检察院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年机关运行经费财政拨款预算为339.24万元,与2020年预算340.16万元持平。

(二)政府采购情况

2021年,印刷品及信息安全设备、计算机网络设备等共83万元纳入年初预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,岳池县人民检察院共有车辆8辆,全部为一般执法执勤用车。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)公共安全(类)检察(款)行政运行(项):指检察院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(八)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标

附件:2021年岳池县人民检察院预算公开表

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