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索 引 号: yh0010000/2022-000001 主题分类: 文化、广电、新闻出版; 发布日期: 2021-08-25
来源: 岳池县融媒体中心 浏览量: 分享到:

岳池县融媒体中心2020年部门决算公开

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

岳池县融媒体中心为县委直属正科级公益一类事业单位,归口县委宣传部领导和管理。

其主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和国家的有关法律法规,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓励,为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传。负责利用互联网前沿技术,推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责开拓互联网综合信息服务功能,对接县级各类服务平台,创新基层社区化沟通服务模式。建立网民互动中心,为群众反映诉求、建言献策提供通道。会同有关部门负责本地信息监测,分级预警,通过线下线上结合,积极稳妥有效处置应对。负责研究和推进内部管理体制改革。负责加强队伍建设,提高人员素质。协助配合上级媒体来县采访及其他工作。承办县委宣传部交办的其他相关工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,我单位新闻内宣的质、效、量稳中有升;新闻外宣的质、效、量有所提高,编辑工作稳中有进,圆满的完成了各项工作任务。

1、《岳池新闻》准点播出。开设了“坚决打赢疫情防控阻击战” “众志成城抗疫情·迎难而上抓发展” “走基层、解难题、抓落实”’“决胜全面小康·岳池答卷”“打好污染防治攻坚战”“守护母亲河在行动”“抓项目‘百日会战’”“人民阅卷·广安行动”“走向我们的小康生活”“学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神”等专栏。共制播新闻332期,累计播发稿件2091条。

2、岳池手机报及时发布。岳池手机报同步开设了“坚决打赢疫情防控阻击战”“众志成城抗疫情·迎难而上抓发展”“走基层、解难题、抓落实”’“决胜全面小康·岳池答卷”“打好污染防治攻坚战” “守护母亲河在行动”“抓项目‘百日会战’”“人民阅卷·广安行动”“走向我们的小康生活”“学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神”等专栏。共编发新闻240期。

3、岳池播报及时推送。共推送新闻335期。

4、广安日报岳池专版按时刊发。共刊发广安日报岳池专版46期。

5、加大新闻外宣上送力度,据不完全统计,中省主流媒体用稿671条,市级主流媒体用稿959条。

6、充分利用“三会一课”、融媒夜校及老带新等方式,加强对采集中心采编人员培训。

7、截止到12月,共制播《岳池新闻》332期,累计播发稿件2091条、《视点岳池》48期、《法制聚焦》84期、《智慧生活》52期、《融媒关注》18期。完成各类专题片、宣传片及微电影、微视频等20多部。制作完成各类海报30多张。完成制作各类公告60多个、标语50余条。完成《视点岳池》、《融媒关注》的站播录制、完成《重庆市合川区线上招商》、《全市文旅系统应急演练》、《法治宣传》等现场切换工作。

8、充分发挥抖音新媒体平台传播优势,挖掘发挥抖音服务群众功能,围绕群众所关心的话题、线索,采用新颖、轻快的手法,制作群众喜闻乐见的新闻产品,截至12月中询,发布抖音共计220个,抖音粉丝从原有1000人的基础上增长至6.8W ,点赞达到200W+,浏览量超过8000W

二、构设置

岳池县融媒体中心下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计973.63万元。与20191114.90万元相比,收、支总计各减少141.27万元,下降12.67%。主要变动原因是养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金金额减少、公用经费减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图) 

 


二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计973.63万元,其中:一般公共预算财政拨款收入973.63万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)







三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计973.63万元,其中:基本支出973.63万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)







四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计973.63万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少141.27万元,下降12.67%。主要变动原因是养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金金额减少、公用经费减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出973.63万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少141.27万元,下降12.67%。主要变动原因是人员减少导致养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金金额减少、公用经费减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

 

 

 

 

 

 


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出973.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出365.27万元,占37.52%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出507.57万元,占52.13%社会保障和就业(类)支出50.49万元,占5.19%卫生健康支出12.99万元,占1.33%住房保障支出37.31万元,占3.83%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为973.63万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)201(款)2013101(项): 支出决算为363.61万元,完成预算100% 2013150(项): 支出决算为1.66万元,完成预算100%

2.文化旅游体育与传媒(类)207(款)2070113(项): 支出决算为10万元,完成预算100%2070801(项): 支出决算为6.48万元,完成预算100%2070805(项): 支出决算为433.09万元,完成预算100%2070899(项): 支出决算为43.00万元,完成预算100%2079902(项): 支出决算为15.00万元,完成预算100%

3.社会保障和就业(类)208(款)2080505(项): 支出决算为33.66万元,完成预算100%2080505(项): 支出决算为16.83万元,完成预算100%

4.卫生健康(类)210(款)2100799(项):支出决算为0.04万元,完成预算100%2101102(项):支出决算为12.95万元,完成预算100%

5.住房保障(类)221(款)2210201(项):支出决算为37.31万元,完成预算100% 


般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2020年一般公共预算财政拨款基本支出973.63万元,其中:

人员经费647.07万元,主要包括:基本工资143.85万元、津贴补贴143.85万元、绩效工资224.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.66万元、职业年金缴费16.83万元、职工基本医疗保险缴费12.95万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金37.31万元、其他工资福利支出56.89万元、生活补助8.14万元、医疗费补助1.35万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出1.56万元。
  日常公用经费326.56万元,主要包括:办公费10.65万元、印刷费0.25万元、水费0.43万元、邮电费6.23万元、物业管理费4.41万元、差旅费59.54万元、维修(护)费0.34万元、培训费1.58万元、公务接待费0.75万元、委托业务费184.38万元、其他商品和服务支出15万元、办公设备购置38.92万元、专用设备购置4.08万元。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75万元,完成预算20.28%决算数小于预算数的主要原因是单位无因公出国(境)经费和公务用车购置及运行维护费,只发生了公务接待费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.75万元,占20.28%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

 

 


1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年持平。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.75万元,完成预算20.28%公务接待费支出决算比2019年持平。其中:

国内公务接待支出0.75万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,150人次(不包括陪同人员),共计支出0.75万元,具体内容包括:接待中省市媒体记者协助拍摄澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育:专题节目,共计0.75万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,岳池县融媒体中心机关运行经费支出0万元,与2019年决算数持平。

(二)政府采购支出情况

2020年,岳池县融媒体中心政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,岳池县融媒体中心共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对电视设备维修费、正版电视剧引进费、中外记者专访经费、新闻通讯刊物经费项目,开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看有利于全面提高财政资金使用的效果。本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握,在年度预算资金分配中掌握了主动权,也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映“电视设备维修费”” 正版电视剧引进费“ 中外记者专访经费”“ 新闻通讯刊物经费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1电视设备维修费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.29万元,执行数为7.29万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了融媒体中心电视设备进行维修、维护、保养,延长其使用年限。

2正版电视剧引进费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.43万元,执行数为2.43万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了融媒体中心正版电视剧播出,保证电视剧播出质量及正确引导舆论导向。

3新闻通讯刊物经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.07万元,执行数为2.07万元,完成预算的100%。通过项目实施,提升了编辑记者业务水平,保障了与上级媒体建立友好合作关系。

4中外记者专访经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.80万元,执行数为1.80万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了各级媒体在岳池采访期间费用。

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

电视设备维修费 

 

预算单位

岳池县融媒体中心

 

预算执行情况(万元)

预算数:

7.29万元

执行数:

7.29万元

 

其中-财政拨款:

7.29万元

其中-财政拨款:

7.29万元

 

其它资金:

0

其它资金:

0

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

 

对电视台的设备进行维修、维护、保养,延长其使用年限

 

已完成对电视台设备的全年维修、维护和保养

 

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

 

项目完成指标

质量指标

设备高质量正常运行

保障2020年设备高质量正常运行

设备正常运行

 

项目完成指标

成本指标

保障全台设备正常运行

全年维修成本7.29万元

全年维修成本7.29万元

 

效益指标

社会效益

指标

做好正面舆论导向

围绕县委县政府中心工作,为建设美丽和谐繁荣岳池营造良好氛围

内外宣工作持续向好

 

满意度指标

满意度指标

电视节目观众满意度

90%

90%

 

 

项目名称

正版电视剧引进费

预算单位

岳池县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

2.43万元

执行数:

2.43万元

其中-财政拨款:

2.43万元

其中-财政拨款:

2.43万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

对正版电视剧播出,保证电视剧播出质量及正确引导舆论导向

已完成全年正版电视剧播出,并保证了电视剧播出质量

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

引进正版电视剧3000

引进正版电视剧3000

引进电视剧2000集,栏目剧三挡:《法治天下》365期、《有一说一2365期、《悦系列》365期,共1095期。

项目完成指标

成本指标

播放高清影视剧

2.43万元

2.43万元

效益指标

社会效益

指标

做好正面舆论导向

围绕县委县政府中心工作,为建设美丽和谐繁荣岳池营造良好氛围

内外宣工作持续向好

满意度指标

满意度指标

电视节目观众满意度

90%

90%


项目名称

新闻通讯刊物经费

预算单位

岳池县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

2.07万元

执行数:

2.07万元

其中-财政拨款:

2.07万元

其中-财政拨款:

2.07万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

提升编辑记者业务水平,与上级媒体建立友好合作关系

 

已对编辑记者开展培训12次,提升了编辑记者业务水平

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

提升编辑记者业务水平

稳步提升编辑记者业务水平

编辑记者业务水平有所提升

项目完成指标

成本指标

对编辑记者开展业务培训

2.07万元

2.07万元

效益指标

社会效益

指标

为岳池经济社会发展提供和谐稳定的环境。

通过项目的实施,提升扩大岳池对外影响,提升知名度和美誉度。

内外宣工作持续向好

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%


项目名称

中外记者专访经费

预算单位

岳池县融媒体中心

预算执行情况(万元)

预算数:

1.80万元

执行数:

1.80万元

其中-财政拨款:

1.80万元

其中-财政拨款:

1.80万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障各级媒体在岳池采访期间费用

中央级媒体发稿100篇以上,省级媒体发稿500篇以上,市级媒体发稿1200篇以上,讲好岳池故事,传递岳池好声音。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

通过媒体发稿,讲好岳池故事,传递岳池好声音

通过媒体发稿,讲好岳池故事,传递岳池好声音

中央级媒体发稿100篇以上,省级媒体发稿500篇以上,市级媒体发稿1200篇以上

项目完成指标

成本指标

保障各级媒体在岳池采访期间费用

1.80万元

1.80万元

效益指标

社会效益

指标

为岳池经济社会发展提供和谐稳定的环境。

促进宣传工作发展,为经济社会发展提供正能量

内外宣工作持续向好

满意度指标

满意度指标

服务对象满意度

90%

90%

 



































2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《岳池县融媒体中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对电视设备维修费、正版电视剧引进费、中外记者专访经费、新闻通讯刊物经费项目开展了绩效评价,《岳池县融媒体中心 2020年项目绩效评价报告》见附件(附件2)。


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6. 文化体育与传媒支出(类)207(款)20701132070801207080520708992079902(项):指新闻出版广播影视类支出。

7.社会保障和就业(类)208(款)20805052080506(项):指机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。

8. 医疗卫生与计划生育支出(类)210(款)21007992101102(项):指行政事业单位医疗类支出。

9. 住房保障(类)221(款)2210201(项):指住房改革支出。

10.一般公共服务(类)201(款)20131012013150(项):指行政事业单位一般公共服务类支出。

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分 附件

附件1

 

岳池县融媒体中心2020部门整体支出绩效评价报告

                 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

岳池县融媒体中心为县委直属正科级公益一类事业单位,归口县委宣传部领导和管理。

(二)机构职能。

岳池县融媒体中心主要职能是贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和国家的有关法律法规,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓励,为全县经济社会发展提供舆论支持。围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传。负责利用互联网前沿技术,推动传统媒体与新兴媒体融合发展。负责开拓互联网综合信息服务功能,对接县级各类服务平台,创新基层社区化沟通服务模式。建立网民互动中心,为群众反映诉求、建言献策提供通道。会同有关部门负责本地信息监测,分级预警,通过线下线上结合,积极稳妥有效处置应对。负责研究和推进内部管理体制改革。负责加强队伍建设,提高人员素质。协助配合上级媒体来县采访及其他工作。承办县委宣传部交办的其他相关工作。

(三)人员概况。

截至20201231日,岳池县融媒体中心实际在编人数49人,与上年比较新进人员8个,调动人员1个。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年度岳池县融媒体中心预算收入决算数为9736265.42元,其中:基本工资1438539.00元、津贴补贴:1091700.16元、绩效工资:2240094.94元、医疗保险:129459.80元、养老保险:336592.00元、职业年金:168297.00元、住房公积金:373137.00元、失业保险:13017.00元、其他工资福利支出:568868.50、公用经费3265603.64元、对个人和家庭的补助:110956.38元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年度安排支出9736265.42元。其中人员经费支出6470661.78元,占总支出66.46%;日常公用经费支出3265603.64元,占总支出33.54%。人员经费中工资福利支出5339202.6元,占总支出的54.84%;对个人和家庭的补助支出110956.38元,占总支出1.14%;五险一金缴费支出1020502.8元,占总支出10.48%;日常公用经费支出2835603.64元,占总支出29.12%;资本性支出430000元,占总支出4.42%

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我单位在预算编制中坚持量入为出,收支平衡,统筹兼顾,保证重点,勤俭节约的原则,以业务开展的实际需要为前提,严格按照预算编制的有关要求,真实反映并及时、合理编制并报送预决算报告。

执行管理情况 

12020年一般公共预算财政拨款支出973.63万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出365.27万元,占37.52%文化旅游体育与传媒(类)支出507.57万元,占52.13%社会保障和就业(类)支出50.49万元,占5.19%卫生健康支出12.99万元,占1.33%;住房保障支出37.31万元,占3.83%

2三公经费支出情况。2020三公经费财政拨款支出决算为0.75万元,完成预算20.28%2020三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.75万元,占20.28%

3、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0万元,下降0%。其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于0。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

4、公务接待费支出0.75万元,完成预算20.28%。公务接待费支出决算比2019年基本持平。主要原因是从严控制支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次,150人次(不包括陪同人员),共计支出0.75万元,具体内容包括:餐费0.75万元。其中:外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.75万元,主要用于接待餐费0.75万元。
 
综合管理情况: 
  政府采购计划具体实施与备案表一致。国有资产纳入资产信息系统管理,对新增固定资产及时入账,对2020年度资产清查中损毁资产开展了资产处置、残值回收和资产信息系统上报资产处置报废申请工作并审核通过。 
  根据相关法律法规,结合单位工作职能修订了《岳池县融媒体中心内部控制制度》。 

(二)结果应用情况。

我单位按要求在批复后二十日内及时在县政府门户网站公开了2021年度预算和2020年度部门决算。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

我单位2020年部门预算支出绩效综合自评得分为92分。

(二)存在问题。

1、绩效信息公开工作还需进一步完善;

2、对专项经费预算不细致;

3、年初预算严重不足,预算追加多。

(三)改进建议。

1.创新工作方式,加强单位财务管理工作,促进财务管理规范,提高财务管理水平;

2.进一步完善绩效考核指标,促进绩效信息公开工作更加规范。

 

 

附件2

 

岳池县融媒体中心2020项目绩效评价报告

 

一、项目概况

(一)项目基本情况。

岳池县融媒体中心2020年申报有电视设备维修费、正版电视剧引进费、中外记者专访经费和新闻通讯刊物经费4项项目,项目预算总数为13.59万元,执行数13.59万元,其中财政拨款100%。其项目管理制度健全,分工实施明确,管理资金到位,资金使用合理合规,不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况,资金支出制度健全,会计核算规范。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

岳池县融媒体中心电视设备维修费,主要用于对融媒体中心电视设备进行维修、维护、保养,延长其使用年限;正版电视剧引进费,主要用于对融媒体中心正版电视剧播出,保证电视剧播出质量及正确引导舆论导向;新闻通讯刊物经费,主要用于提升编辑记者业务水平,与上级媒体建立友好合作关系;中外记者专访经费,主要用于保障各级媒体在岳池采访期间费用。

2.项目的绩效目标。

完成指标方面:通过对电视设备、播出设备的维修、维护、保养,保证设备高质量正常运行;通过对引进正版电视剧的引进,保证全年播出高质量的影视剧;运用新闻通讯刊物经费为提升编辑记者开展培训;通过中外记者专访经费,保证中央级媒体发稿100篇以上,省级媒体发稿500篇以上,市级媒体发稿1200篇以上。

成效指标方面:做好正面舆论导向,保证电视剧播出质量,促进宣传工作发展,为经济社会发展提供正能量,围绕县委县政府中心工作,为建设美丽和谐繁荣岳池营造良好舆论氛围,使得电视观众满意度达到90%以上。效率指标方面该项目成本应均不超预算。

3.项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符,且申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

项目申报资金与批复资金相符,无预算调整。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。

项目资金为岳池县财政资金。

2.资金到位。

项目全年预算数13.59万元,截至2020年12月31日项目资金到位数为13.59万元,资金到位率100%。

3.资金使用。

截至评价时点项目资金的实际支出为13.59万元,完成预算数的100%,资金主要用于电视设备、播出设备的维修、维护、保养;正版电视剧的引进;提升编辑记者的业务水平;保障各级媒体在岳池采访期间费用。管理资金到位,资金使用合理合规,不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况。

(三)项目财务管理情况。

项目承担单位为事业单位,单位内部管理制度与财务管理制度健全,管理规范。单位内部设有财务室,下设会计1人,出纳1人。项目资金实行“专户储存、专项使用、专账核算”,等项目结束验收之后合并入单位的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、部门负责人、分管领导和单位负责人等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付,各个环节缺一不可,因此,项目实施单位财务管理制度健全,财务处理及时,会计核算规范、准确。

三、项目实施及管理情况

本项目决策依据符合年度工作计划,根据需要制定中长期实施规划;决策符合程序,并履行相应手续;资金分配因素全面合理,资金使用合理合规。

本项目管理制度健全,分工实施明确,管理资金到位,资金使用合理合规,不存在截留、挤占、挪用及超标准开支的情况,资金支出制度健全,会计核算规范。

四、项目绩效情况  

(一)项目完成情况。

完成指标方面:保证了设备高质量正常运行;保证了全年播出高质量的影视剧;开展编辑记者业务水平培训12次;在中央级媒体发稿100篇以上,省级媒体发稿500篇以上,市级媒体发稿1200篇以上。

成效指标方面:做好了正面舆论导向,保证了电视剧播出质量,促进宣传工作发展,为经济社会发展提供正能量,为建设美丽和谐繁荣岳池营造了良好舆论氛围,使得电视观众满意度达到了90%以上。效率指标方面该项目成本均不超预算。

(二)项目效益情况。

本项目无论从产出数量、产出质量、产出实效、产出成本上都达到绩效目标。从经济效益、社会效益、环境效益、影响效益、受众满意上都达到最佳效果。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年岳池县融媒体中心所有项目经费支出绩效工作基本完成,并达到预期效果。

(二)存在的问题。

项目成果转化的落实有一定的困难,对项目的产出、效果、社会影响力等绩效评价不够全面。 

(三)相关建议。

加强对单位编制预算绩效目标项目设计的科学性、合理性,加大对绩效项目的管理力度,实施进度跟踪,合理支出预算资金,使其最大效益化。



五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件:四川省广安市岳池县融媒体中心决算公开表 

      2020年单位整体支出绩效自评报告

      2020年项目支出绩效自评报告(项目1)

      2020年项目支出绩效自评报告(项目2)

      2020年项目支出绩效自评报告(项目3)

      2020年项目支出绩效自评报告(项目4)


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