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索 引 号: ggzyjyzx0/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2020-06-19
来源: 公共资源交易中心 浏览量: 分享到:

2020年岳池县公共资源交易管理服务办公室预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.贯彻执行公共资源交易的相关政策、法律、法规,落实中、省、市澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育公共资源交易的决策部署。受委托依法承担政府投资工程建设项目招投标、政府采购、土地矿产资源交易以及国有产权交易实施和服务工作。

2.为公共资源交易活动提供场所、设施、信息、咨询和现场管理服务,承担县本级公共资源交易平台及全县农村产权交易平台建设和管理。

3.按规定制定县级公共资源交易现场管理规章制度、工作流程和服务规范并组织实施,推行公共资源交易服务集中化、流程化、标准化。

4.负责对公共资源项目进场交易各方主体及交易手续进行现场监督管理、实施评价,建立从业行为规范制度,开展场内信用信息记录、评价并对外发布。制止和纠正违反现场管理制度的行为;按职责分工受理投诉和处理违规行为。

5.参与对县直部门(单位)公共资源交易综合效益评价、评估工作,为相关行业部门监管提供协助。

6.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2020年重点工作

1.深化学习,加强干部队伍自身建设。一是加强党和政府的方针政策、业务知识及相关法律法规的教育培训,不断提高公管办工作人员的业务办事能力,继续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化,学习宣传贯彻好党的十九大精神、省委十一届三次全会精神、市委五届六次全会精神以及县委十二届五次全会精神。二是不断深化作风效能意识,改进作风面貌,优化服务举措,提高工作效率,真正把职责履行到位,把工作落实到位,营造团结向上,创先争优的良好工作氛围。三是加强党风廉政建设,不断健全预防腐败和岗位风险防范机制,保证党风廉政建设责任制落实,深入开展反腐倡廉教育和警示教育,不断提高干部职工的拒腐防变能力。

2.加强对重点项目的保障能力。突出重点,统筹推进,狠抓落实,以更实举措加快民生工程、重大项目推进速度,进一步提高公管办对民生工程、重大项目的服务保障能力,优质高效地完成公共资源交易项目。遵循“规范、高效、公正、廉洁”的服务宗旨,坚持“程序不减、时间最短、效率更高”的服务原则,确保高质量、高效率圆满完成项目交易工作。

3.开拓创新,提升公共资源交易服务效能。围绕中心,立足部门职责,完善流程化交易模式管理,健全机制、制度,完善服务流程,改进服务方式,深化服务职能,确保公共资源在阳光下交易。公共资源交易平台整合后,推行“项目统一进场、交易统一流程、信息统一发布、场地统一调度、服务统一标准、受理统一监督”的运行机制。按照流程管理、分权制衡、优化服务的改革方向,简化规范交易环节,交易项目按交易受理、交易编审、交易组织、交易评审、交易监督五阶段设置。提高工作效率,完善公共资源交易平台服务功能,公开服务流程、工作规范和监督渠道,取消各种收费项目,切实降低市场主体交易成本、减轻相关负担。

4.加大投入,确保精准扶贫工作圆满完成。一是压实责任,勇往直前。驻村工作组、第一书记落实“五天四夜”工作制,满负荷状态。积极协调调动各方资源、优化攻坚方法,沉下身子、静下心神,持续用力、久久为功,增强脱贫攻坚的决胜合力。二是强化基础设施,突出产业发展。不断完善帮扶村基础设施建设,推进民生工程落地生根。三是加强结对帮扶力量和社会募捐。始终坚持精准方略,落实“六个精准”“五个一批”要求,完善“五个一”驻村帮扶、对口帮扶、定点扶贫等机制,做到因地制宜、因村因户因人施策。组织结对帮扶干部开展经常性下乡帮扶,宣传党的帮扶政策,解决“结亲”户中实际困难。要继续发挥交易平台作用,鼓励澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育社会企业参与到扶贫募捐活动中来,促使规划项目早日落地落实。

 

二、部门预算单位构成

岳池县公共资源交易管理服务办公室为县政府直属事业单位,属一级预算单位,无下属预算单位。核定事业编制21名,其中工勤人员数2名。设主任1名(七级职员),副主任2名(八级职员)。人员经费实行财政核定收支,定额补助的预算管理体制。

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,公管办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。公管办2020年收支总预算2501985元,比2019年收支预算总数减少242902元,主要原因是按财政部要求压减运行经费,缩减办公开支。

(一)收入预算情况

公管办2020年收入预算2501985元,其中:一般公共预算拨款收入2501985元,占100%。
    (二)支出预算情况

公管办2020年支出预算2501985元,其中:基本支出2339985元,占93.53%;项目支出162000元,占6.47%。

 

四、财政拨款收支预算情况说明

公管办2020年财政拨款收支总预算2501985元,比2019年财政拨款收支总预算减少242902元,主要原因是按财政部要求压减运行经费,缩减办公开支。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2501985元;支出包括:一般公共服务支出1916170元、医疗卫生与计划生育支出72036元、社会保障和就业支出284786元、住房保障支出228993元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

公管办2020年一般公共预算当年拨款2501985元,比2019年预算数减少242902元,主要原因是按财政部要求压减运行经费,缩减办公开支。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出1916170元,占76.59%;社会保障和就业支出284786元,占11.38%;医疗卫生与计划生育支出72036元,占2.88%;住房保障支出228993元,占9.15%。
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出2020年预算数为1916170元,主要用于:单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费,办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;
  2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2020年预算数为162000元,主要用于:单位开展业务的项目支出。如:电子招投标网络及维护费、招投标公告指定媒体发布费、专家网上预审补助经费。
  3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为189857元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
   4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为94929元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。
  5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为71196元,主要用于:单位基本医疗保险缴费支出。
  6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为228993元,主要用于:部门按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公管办2020年一般公共预算基本支出2339985元,其中:
  人员经费1789263元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。
  公用经费477908元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费等支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公管办2020年“三公”经费财政拨款预算数16720元,其中:公务接待费16720元,公务用车购置及运行维护费25000元。
  (一)因公出国(境)经费2020年预算数为0元。
  (二)公务接待费较2019年预算下降16.48%。
  2020年公务接待费减少原因是按财政部要求压减运行经费,缩减办公开支。

(三)公务用车购置及运行维护费与2019年预算持平。
  2020年未安排公务用车购置费。
  2020年安排公务用车运行维护费25000元,与2019年持平。主要保障公共资源交易、脱贫攻坚等工作开展。
    八、政府性基金预算支出情况说明
  公管办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  九、国有资本经营预算支出情况说明
  公管办2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费
  2020年,公管办的事业运行经费财政拨款预算为比2019年预算增长3.05%。主要原因是人员增加。
  (二)国有资产占有使用情况
  截至2020年底,公管办共有车辆0辆2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  (三)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年公管办全部项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

根据预算绩效管理要求制定2020年部门整体支出绩效目标,在年初阶段编制项目绩效预算,开展事前绩效评估,编制了绩效目标,开展绩效监控,年末将对绩效目标完成情况进行梳理总结

(四)政府采购安排情况

2020年公管办无政府采购安排。
  十一、名词解释
  (一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
  (二)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  (三)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指单位开展业务的项目支出。
  (四)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
  (五)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
  (六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
  (七)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  (八)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定事业任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  附件:1.部门预算收支总表
  表1-1.部门预算收入总表
  表1-2.部门预算支出总表
  表2.财政拨款收支预算总表
  2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
  表3.一般公共预算支出预算表
  表3-1.一般公共预算基本支出预算表
  表3-2.一般公共预算项目支出预算表
  表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
  表4.政府性基金支出预算表
  表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
  表5.国有资本经营预算支出预算表
  表6.部门(单位)整体绩效目标申报表

6-1.部门(单位)项目绩效目标表


附表:2020预算公开表格

 

 

 

 

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