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索 引 号: tzcjj0000/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2020-03-10
来源: 经济合作中心 浏览量: 分享到:

岳池县经济合作中心2020年部门预算编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行有关进一步扩大对内对外开放和招商引资的方针政策及法律法规,会同有关部门研究提出全县对内对外开放、投资促进的具体政策和配套措施;参与全县对内对外开放、经济合作、投资促进有关规定的研究;负责全县对内对外开放、经济合作、投资促进工作;负责全县投资促进规划、计划的制定和落实;承办县政府决定的对内对外经济合作、投资促进活动的组织、联络、洽谈和服务工作;组织参与澳门赌彩网址大全,澳门皇冠体育:经济合作、投资促进重点项目的推介、跟踪、服务工作。

(二)承办县对外开放暨投资促进工作领导小组办公室的日常工作;协调解决县内外和境外投资者反映的重要问题。

(三)指导、组织和协调全县区域经济合作。

(四)调查研究、收集信息,向县委、县政府提供经济合作、投资促进的决策依据。建立和完善经济合作、投资促进信息网络,提供相关的咨询服务。

(五)负责管理县投资促进局机关的国有资产。

(六)负责对口支援、友好县(市、区)往来方面的有关工作。

(七)完成县政府交办的其他工作。

二、部门概况

县经济合作中心下属二级单位5个,其中其他事业单位5个(5个招商组)。

三、收支预算总体情况

(一)收入预算情况

2020年岳池县经济合作中心收入预算总额为534.83万元,一般公共预算拨款收入534.83万元,占100%

(二)支出预算情况

2020年支出预算534.83万元,其中:一般公共服务支出458.06万元;社会保障和就业支出39.69万元;卫生健康支出10.98万元;住房保障支出26.10万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款534.83万元,比2019年预算数增加96.12万元,主要原因是人员费用。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出458.06万元85.65%;社会保障和就业支出39.69万元,占7.42%;卫生健康支出10.98万元,占2.05%;住房保障支出26.10万元,占4.88%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)政府办公(厅)室及相关机构事务(款)行政运行(项)2020年预算数为203.8万元,主要用于:机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)政府办公(厅)室及相关机构事务(款)项目经费(项)2020年预算数为254.26万元,其中:招商引资办公费248万元;绩效缴存住房公积金6.26万元。主要用于:驻外招商组房屋租赁、驻外人员工作经费及绩效缴存住房公积金支出。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为26.46万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2020年预算数为13.23万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为10.98万元,主要用于:机关基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为26.10万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出458.06万元,其中:

工资福利支出243.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

商品和服务支出280.92万元,主要包括:办公费(含招商引资办公费248万元)、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、劳务费等支出。

对个人和家庭的补助支出10.36万元,主要包括:驻外招商人员误餐费及驻外帮扶费等支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况

2020三公经费财政拨款预算数2.46万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.46万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费无预算。

(二)较2019年预算微增加,主要是机构改革人员增加。2020年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支。

(三)公务用车运行维护费较2019年预算都为0。主要是我中心严格执行公车改革,公务用车减少。

单位现有公务用车0辆。

2020年公务用车运行维护费无预算。

附:1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算项目支出预算表

8.一般公共预算三公经费支出预算表

9.政府性基金支出预算表

10.政府性基金三公经费支出预算表

11.国有资本经营预算支出预算表

12.部门(单位)整体支出绩效目标申报表

13.部门(单位)项目绩效目标表

附件:20200630110802-775868

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20200630110920-828830

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