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索 引 号: hyz000000/2021-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2019-05-08
来源: 花园镇 浏览量: 分享到:

岳池县镇龙乡人民政府2019年预算公开

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强乡级财政的监督和管理。

7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

(二)2019年重点工作

2019年我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署,迎难而上、埋头实干,扎实做好各项工作,为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。一是强化城镇经营,优化城镇环境。坚持规划引领,进一步完善城镇规划,对规划中不合理的地方及时调整,使规划更加科学合理;大力招商引资,实现全年经济稳定增长。强化卫生环境整治,依托河长制,稳步推进污水整治。二是拓展产业基地,提高农民受益。推动种养结构调整,大力发展葡萄种植、川穹种植、安佛蜜柚等等特色种植业,着力巩固王家场、双河口、包锣田、大峰山、百家沟等村基地建设。完善脱贫规划,精准规划产业发展、基础设施、公共服务等建设项目,加强项目资金整合,引导社会资金投入扶贫攻坚,确保产业扶贫、社会扶贫收到实效。三是注重改善民生,切实惠民帮民。深入实施省市县民生工程,坚持倒排工期,责任到人,9月底前全面完成下达的各项民生工程,保证各项惠民工程实施真实惠民、帮民;切实利用好“一事一议”、扶贫等项目资金,大力改善群众出行难问题。四是狠抓脱贫奔小康,因地制宜搞产业。对已摘帽的贫困村,实时开展回头看回头帮活动;大力提高种养殖业效益。计划聘请市县农业技术员,指导贫困户逐步调优种植结构,因地制宜发展特色种养殖业;鼓励贫困户大力发展农业产业,提高特色种植收益。五是致力和谐建设,维护社会稳定。针对信访挂牌案件,组建专门力量,依托国土、建设、移民扶贫等单位,逐一分类处理。同时加大排查,加强稳控,确保小事不出村、大事不出乡。强化安全生产,建立和落实五级责任体系,严格检查和考核,扎实抓好水陆交通、建筑、消防等重点领域安全,坚决遏制较大以上安全事故发生。强化社会综合治理,深化网格化管理服务,依法严厉打击各类违法犯罪行为,提升群众安全感、幸福感

二、部门概况

镇龙乡下设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会事业服务中心、社会管理综合治理办公室、村乡规划建设服务中心、财政所、宣传文化中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政厅2019年收支总预算6656357元,比2018年收支预算总数减少25723元,主要原因是在编人员减少

(一)收入预算情况

2019年收入预算6656357元,其中:上年结转0元,占0%;一般公共预算拨款收入6656357元,占100%。

(二)支出预算情况

2019年支出预算6656357元,其中:基本支出6343657元,占95.3%;项目支出312700元,占4.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算6656357元,比2018年财政拨款收支总预算减少25723元,主要原因是在编人员减少

收入包括:本年一般公共预算拨款收入6656357元、上年结转一般公共预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出1495948元、文化体育传媒支出373332元、社会保障和就业支出692159元、卫生健康支出163353元、农林水支出3701338元、住房保障支出230227元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款6656357元,比2018年预算数减少25723元,主要原因是在编人员减少

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1495948元,占22.47%;文化体育传媒支出373332元,占5.6%;社会保障和就业支出692159元,占10.4%;卫生健康支出163353元,占2.45%;农林水支出3701338元,占55.61%住房保障支出230227元,占3.46%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出1495948元,主要用于主要用于镇政府及部门事务、人大事务、共产党事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出,以及相关的各类专项业务支出等。

2.文化体育与传媒支出373332元,主要用于宣传文化中心支出。

3.社会保障和就业支出692159元,主要用于行政事业单位养老保险及职业年金的支出。

(四)医疗卫生支出163353元,主要用于行政事业单位的医疗保险支出。

(五)农林水支出3701338元,主要用于农业事业经费、村民委员会和村级党支部的补助支出、村级办公经费、服务群众经费等。

(六)住房保障支出230227元,主要用于行政事业单位住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出6343657元,其中:

人员经费4609857元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费1733800元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数26390元,其中:公务接待费26390元。

(一)因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2018年预算下降17.53%。

2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆,无运行维护费用

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

)政府采购情况

2019年,采购预算为0元,其中政府采购货物支出预算0元、政府采购工程支出预算0元、政府采购服务支出预算0元

(二)国有资产占有使用情况

截至2018年底,所属各预算单位共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(六)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映党委办公厅(室)及相关机构的支出。

(七)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费;社会保障和就业支出(类)特困人员供养(款)农村五保供养支出(项):指农村五保供养支出。

(九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出;医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):指反映计划生育服务支出。

(十)农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出;农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项):指反映规定对高校毕业生到基层任职的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金;农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十二)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(十三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:岳池县镇龙乡2019年预算公开表

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