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索 引 号: qfx000000/2022-000001 主题分类: 财政、金融、审计; 发布日期: 2021-03-29
来源: 齐福镇 浏览量: 分享到:

四川省岳池县齐福镇人民政府2021年预算公开

一、基本职能及主要工作

政府基本职能:

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强镇级财政的监督和管理。

(七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、2021年总体奋斗目标是:地区生产总值增长6%左右,固定资产投资增长6%,财政收入增长2%,规模以上工业增加值增长4%以上,社会消费品零售总额增长8%,城镇农村居民人均可支配收入增速快于经济增长。

一是强化改革创新、挖掘竞争活力。深化行政管理体制改革,优化机构设置,合理人员配备,建立健全优化协同高效的乡镇工作运行机制。不断加强基层治理制度创新和能力建设,做好村级建制调整,利用齐福产业优势,资源整合区域统筹,有效提升齐福镇的竞争力。

二是推动作风建设,树立“一个形象”。转变干部作风,增强宗旨意识,提升服务能力和水平,服务群众“最后一公里”,全力树立“为民、务实、清廉”的干部形象。

三是大力发展产业,打造“一张名片”。打破传统家庭种植养殖模式,扩大产业规模,整合肉兔、肉牛、香猪、水产、土鸡、高粱、长叶香橙、丹参、黄桃等产业资源,振兴乡村经济,增加农民收入,提升品牌形象和影响力。

四是强力巩固成果,高质量打好“三大攻坚战”。要防范非法集资、金融诈骗等风险,要巩固脱贫攻坚战,改善生态环境,打好污染防治攻坚战。

五是社会治理、构建“平安家园”。要强化风控,扎实做好疫情防控和重大自然灾害等风险防控工作。强化社会治安综合治理,开展普法、扫黑专项斗争,提升民众满意度。强化安全监管,提升应急处理能力,人民至上,安全至上。

六是推进重点项目,改造“场镇容貌”。以重点项目为抓手,推进雨污分离建设,农贸市场做到功能分区,清洁专职负责,加快社区活动室建设,文体广场为群众构建“文、体、娱”环境,切实增强居民的幸福感。

(二)部门概况

齐福镇下设党政办公室、社会管理综合治理办公室、自然资源中心、农技管理中心、村建环卫建设服务中心、农民工服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。财政所2021年收支总预算1108.99万元,比2020年收支预算总数增加14.85万元,主要原因是人员分配和调入,比2020年增加1.36%。

(一)收入预算情况

财政所2021年收入预算1108.99万元,其中:上年结转0万元,一般公共预算拨款收入1108.99万元,占100%。

(二)支出预算情况

财政所2021年支出预算1108.99万元,其中:基本支出1088.83万元,占98.18%;项目支出20.16万元,占1.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

财政所2021年财政拨款收支总预算1108.99万元,比2020年财政拨款收支总预算增加14.85万元,主要原因是人员分配和调入,比2020年增加1.36%。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1108.99万元;支出包括:一般公共服务支出448.81万元、文化体育与传媒支出6.09万元、社会保障和就业支出126.49万元、医疗卫生与计划生育支出21.39万元、农林水支出439万元、住房保障支出56.42万元、城乡社区支出10.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

财政所2021年一般公共预算当年拨款1108.99万元,比2020年预算数增加14.85万元,主要原因是人员分配和调入,比2020年增加1.36%。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出448.81万元,占40.47%;文化体育与传媒支出6.09万元,占0.55%;社会保障和就业支出126.49万元,占11.41%;医疗卫生与计划生育支出21.39万元,占1.92%;农林水支出439万元,占39.59%;住房保障支出56.42万元,占5.09%,城乡社区支出10.79万元,占0.97%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2021年预算数为7.33万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务(类)镇政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为402.61万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项)2021年预算数为38.87万元,主要用于主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

4、文化与旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)2021年预算数为6.09万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.社会保障和就业(类)行政事业养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)2021年预算数为48.95万元,机关事业单位职业年金支出(项)2021年预算数为24.47万元,离退休(项)25.58万元,社保事务(项)18.13万元。

6.社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)2021年预算数为9.36万元,主要用于:反映农村特困人员救助供养支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为9.12万元,主要用于:镇机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数9.23万元,主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为3.04万元,主要用于公务员医疗补助。

10.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为56.42万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

11.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)2021年预算数为96.23万元,主要用于:反映农业事业单位基本支出。

12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)2021年预算数为238.77万元,主要用于:反映对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金。

13.农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)2021年预算数为104万元,主要用于:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

财政所2021年一般公共预算基本支出1088.83万元,其中:

人员经费919.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费168.90万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

财政所2021年“三公”经费财政拨款预算数3.9950万元,其中:公务接待费3.9950万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2021年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2021年因公临时出国(境)任务,考虑2020年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。财政厅将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2020年预算基本持平。

2021年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

(三)公务用车购置及运行维护费没有预算。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

财政所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

财政所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

财政所2021年收支总预算1108.99万元,比2020年收支预算总数增加14.85万元,主要原因是主要原因是人员分配和调入。

(二)政府采购情况

2021年,财政所未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2021年部门预算未安排购置车辆及设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年财政所120万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(四)一般公共服务(类)乡政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(五)一般公共服务(类)党委办公室及相关机构事务(款)行政运行(项),主要用于主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(六)文化与旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项),主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

(七)社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),主要用于按规定发放病故人员家属定期抚恤金。

(八)社会保障和就业(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项),主要用于:反映农村特困人员救助供养支出。

(九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),主要用于:乡机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于:事业单位基本医疗保险缴费支出。

(十三)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

(十四)农林水支出(类)农业(款)事业运行(项),主要用于:反映农业事业单位基本支出。

(十五)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项),主要用于:反映对村民委员会和村党支部的补助支出及村级组织运转奖补资金。

(十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项),主要用于:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

(十七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十九)“三公”经费:纳入乡级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

齐福镇2021年预算公开表(1)


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